| 索引號 | 53040020251587395 | 文     號 |   |
| 來   源 | 玉溪市審計局 | 公開日期 | 2025-02-24 |
元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局2025年預算公開
元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局2025年預算公開目錄
第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、中央轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局是元江哈尼族彝族傣族自治縣人民政府的工作部門,為正科級。
中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委審計委員會辦公室設在元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局。
元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局貫徹落實黨中央、省委、市委和縣委關于審計工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對審計工作的集中統一領導。主要職責是:
1.主管全縣審計工作;負責對縣級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,維護財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障國民經濟和社會健康發展;對審計、專項審計調查結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。
2.向縣政府和上級審計機關提出年度縣級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告;受縣政府委托向縣人大常委會提出縣級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果的報告;向縣政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果;依法向社會公布審計結果;向縣政府有關單位通報審計情況和審計結果。
3.直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議:縣級預算執行情況和其他財政收支;縣級各單位、事業單位的財政財務收支;縣屬單位預算執行及績效情況;審計署、省審計廳、市審計局授權審計的中央、省屬、市屬單位和各種專項資金及行業;縣政府和由縣政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支;國際組織和外國政府貸款、援助項目的財務收支;政府投資和以政府投資為主的建設項目的審計;法律、行政法規規定應由縣審計局審計的其他事項。
4.按規定對鄉鎮、單位黨政領導干部,國有企業及國有控股企業主要負責人實施經濟責任審計。
5.組織實施對國家財經法律法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
6.依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關事項;協助配合有關單位查處相關重大案件。
7.貫徹執行有關審計法律法規和方針政策;制定審計工作發展規劃、年度審計計劃,并組織實施;對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。
8.承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委審計委員會辦公室設在元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局,未單獨設置中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委審計委員會辦公室秘書股,與中共元江哈尼族彝族傣族自治縣委審計委員會辦公室合并辦公。
元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局共設置6個內設機構,包括:財政審計股、經濟責任審計股、農業與自然資源環境審計股、固定資產投資審計股、法規股、辦公室。
所屬單位2個,其中行政單位1個;參公單位0個;事業單位1個。
行政單位1個,是元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局(本級)
事業單位1個,是元江哈尼族彝族傣族自治縣投資審計中心
(三)重點工作概述
元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹黨的二十大精神,依法履行審計監督職責,扎實做好常態化“經濟體檢”工作,為全縣經濟社會發展提供審計監督保障。自覺把加強黨對審計工作的領導作為一條政治紅線貫穿審計工作各方面全過程,堅持圍繞中央、省、市、縣工作大局履職盡責,系統科學研究制定并實施年度重大審計項目計劃。聚焦財政管理、領導干部權力運行、重點領域重大項目、國有企業改革、惠民利民政策落實等開展審計項目16項。
二、預算單位基本情況
元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局編制2025年預算單位共2個。其中:財政全額供給單位2個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位1個。截至2024年12月統計,單位基本情況如下:
在職人員編制22人,其中:行政編制15人,工勤人員編制1人,事業編制6人。在職實有18人,其中:財政全額保障18人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年單位財務總收入6,029,590.24元,其中:一般公共預算4,820,272.64元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理的收入0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入1,209,317.60元。
與上年對比單位財務總收入減少48,930.09元,下降0.80%。其中:一般公共預算較上年減少258,247.69元,下降5.09%,主要原因是本單位人員調出1人,導致人員工資變動、社會保障和就業支出、衛生健康支出等人員經費減少,按標準測算正常減少;其他收入較上年增加209,317.60元,增長20.93%,主要原因是增加喪葬費撫恤金、退休人員公用經費、退休人員大病保險經費、離退休生活補助等縣級預算收入。
(二)財政撥款收入情況
2025年單位財政撥款收入4,820,272.64元,其中:本年收入4,820,272.64元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4,820,272.64元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比單位財政撥款收入減少258,247.69元,下降5.09%,主要原因是本單位人員調出1人,導致人員工資變動、社會保障和就業支出、衛生健康支出等人員經費減少,按標準測算正常減少。
四、預算單位支出情況
2025年單位預算總支出6,029,590.24元。財政撥款安排支出4,820,272.64元,其中:基本支出4,132,372.64元,與上年對比減少258,247.69元,下降5.88%,主要原因是本單位人員調出1人,導致人員工資變動、社會保障和就業支出、衛生健康支出等人員經費減少,按標準測算正常減少;項目支出687,900.00元,與上年持平,無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出-審計事務-行政運行2,413,116.48元,主要用于審計機關行政單位的基本支出。
一般公共服務支出-審計事務-審計業務647,900.00元,主要用于審計機關開展審計業務工作需要的經費支出。
一般公共服務支出-審計事務-事業運行732,854.01元,主要用于審計機關附屬事業單位的基本支出。
一般公共服務支出-審計事務-其他審計事務支出40,000.00元,主要用于審計機關除上述項目以外其他審計事務方面的支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出364,953.12元,主要用于審計機關實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出7,957.73元,主要用于審計機關除上述項目以外的其他用于行政事業單位社會保障和就業支出方面的支出。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療144,180.55元,主要用于審計機關行政單位基本醫療保險繳費支出。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療45,138.89元,主要用于審計機關附屬事業單位基本醫療保險繳費支出。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助128,483.93元,主要用于審計機關公務員醫療補助支出。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出8,600.00元,主要用于審計機關除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金287,087.93元,主要用于審計機關按人力資源和社會保障部、財政部的規定為職工繳納的住房公積金。
五、省對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
2025年我單位無與中央配套事項。
(二)按既定政策標準測算補助事項
2025年我單位無按既定政策標準測算補助事項。
(三)經濟社會事業發展事項
2025年我單位無經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,采購預算總額23,000.00元,其中:政府采購貨物預算3,000.00元、政府采購服務預算20,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計41,100.00元,與上年持平。具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局2025年因公出國(境)費預算為0.00元,與上年持平,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
與上年對比無增減變化。
(二)公務接待費
元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局2025年公務接待費預算為15,000.00元,與上年持平,國內公務接待批次為15次,共計接待144人次。
與上年對比無增減變化。
(三)公務用車購置及運行維護費
元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局2025年公務用車購置及運行維護費為26,100.00元,與上年持平。其中:公務用車購置費0.00元,與上年持平;公務用車運行維護費26,100.00元,與上年持平。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。
與上年對比無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局重點項目為“審計業務經費”,績效目標為通過審計監督,維護財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障經濟和社會健康發展。根據2025年度審計計劃設置的具體指標為:審計單位達到16個,出具審計報告和專項審計調查報告數不少于16篇,提交審計信息不少于9篇,審計提出建議16條以上,審計建議采納率高于90%,向社會公告審計結果不少于7篇。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1.審計業務:是指審計機關依據有關財政財務收支的法律法規和國家有關規定,在法定職權范圍內開展審計監督。
2.其他審計事務:是指審計機關在開展審計業務時發生的其他有關工作或事項。
3.基本支出預算:是單位為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4.項目支出預算:是單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局2025年機關運行經費安排442,304.74元,與上年對比減少46,861.06元,下降9.58%,主要原因是本單位預算編制時點人數較上年減少,按標準測算的公用經費正常減少。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局資產總額1,109,165.28元,其中,流動資產62,945.35元,固定資產1,046,219.93元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額減少144,933.11元,其中固定資產減少67,896.49元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;資產使用收入0.00元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月(2025年1月上報)資產月報數據。
(四)空表說明
1.元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局無政府性基金收入,無使用政府性基金安排的支出,所以政府性基金預算支出預算表公開空表。
2.元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局無省對下轉移支付情況,所以省對下轉移支付預算表和省對下轉移支付績效目標表公開空表。
3.按現行會計核算體系,元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局無中央轉移支付補助項目支出,所以中央轉移支付補助項目支出預算表公開空表。
035-2元江哈尼族彝族傣族自治縣審計局2025年預算公開目錄附表.xlsx
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